Cómo Presentar Modelo 303 - Presentación Modelo 303
   
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Tutorial modelo 303

 Cómo presentar el modelo 303 para autónomos y pymes





Video tutorial: Como presentar tus impuestos con Contasimple - Modelo 303 IVA trimestral.





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¿Qué es y qué información recoge el modelo 303?



Este modelo trimestral es la declaración de IVA y declara a la Agencia Tributaria la diferencia entre los importes de IVA facturados y soportados durante el periodo (trimestre) informado. El resultado puede ser cero (si durante el periodo no se ha tenido actividad), positivo (si sale a pagar) o negativo (cuando se ha soportado más IVA del que se ha repercutido).

Este modelo puede presentarse vía telemática a través de la web de la Agencia Tributaria si se dispone de Certificado Digital o lector de DNI Electrónico. También se puede presentar mediante papel, para ello, se deberá abrir la página de información del modelo 303, y clickar en el enlace del Formulario del modelo 303 para su presentación (predeclaración) del ejercicio en cuestión. Rellenar los datos del modelo y hacer click en el botón de Generar predeclaración que está situado en la parte superior de la pantalla. Si todos los datos introducidos son correctos,se generará un pdf que podrás guardar para posteriormente imprimirlo y presentarlo en papel.

También existe la posibilidad de generar la predeclaración utilizando el fichero generado por Contasimple. Para ello, se deberá abrir la página de información del modelo, y clickar en el enlace del Formulario del modelo 303 para su presentación (predeclaración con fichero) del ejercicio en cuestión. Cargar el fichero del modelo y hacer click sobre el botón de Generar predeclaración que está situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se generará un pdf que podrás guardar para posteriormente imprimirlo y presentarlo en papel. Para generar el fichero, tendrás que seguir los pasos que se describen a continuación.

El modelo 303 de IVA mostrará la suma de todos los importes de IVA, tanto de facturas recibidas como de facturas emitidas que se hayan introducido en Contasimple durante el trimestre. Puede haber cuotas de IVA que no se declaren en su totalidad, si tienen una imputación a IVA diferente al 100%. Este porcentaje de imputación se hace constar en la casilla imputación a IVA que se muestra en el desplegable de opciones avanzadas de la pantalla de creación de documentos.

Puedes consultar cuándo tienes que presentar tus impuestos en el calendario fiscal de Contasimple.

¿Cómo se presenta el modelo 303 de forma telemática desde Contasimple?



1
Dirígete a la pestaña de impuestos.



Pestaña de impuestos
2
Haz click sobre el modelo IVA 303.



Modelo IVA 303
3
Haz click en la casilla calcular datos del modelo 303 tal como se muestra en la imagen:



Calcular datos modelo IVA 303
4
Se te abrirá una pantalla con los cálculos de la liquidación del impuesto.



Cálculos del modelo


En la misma pantalla, al final de todo te muestra los pasos a seguir en el caso de querer presentar el impuesto telemáticamente. Primero de todo haz click sobre Descargar fichero y guardar datos tal como te muestra la imagen:

Descargar modelo 303


Al descargar el fichero y si así lo seleccionas, se guardarán los datos referentes a los campos Porcentaje atribuible a la administración del estado y Cuotas a compensar de periodos anteriores. Estos valores se cargarán cuando vuelvas a abrir la pantalla de cálculos del modelo en el mismo periodo o se utilizarán para los cálculos de los siguientes periodos.
En el caso de las cuotas a compensar, si te encuentras el periodo 1T y el resultado de la liquidación del periodo anterior fue negativo, se permitirá compensar las cuotas si no solicitaste la devolución.


Cuando descargues el fichero del modelo 303, guárdalo en tu disco duro. Este fichero tiene formato .txt y lo tendrás que importar más adelante en el modelo de la Agencia Tributaria.

Guardar fichero modelo 303


A continuación se muestra el contenido de un fichero de ejemplo generado por Contasimple con los datos de la declaración del modelo 303. Este fichero está pensado para ser interpretado por máquinas y no por personas:

Fichero ejemplo modelo 303
5
Accede al formulario de presentación del modelo en la web de la Agencia Tributaria y selecciona la opción Presentación ejercicio 2017 y siguientes (con fichero). Es muy importante que selecciones la opción con fichero para poder importar el fichero generado.



Presentación modelo IVA 303


Se te abrirá una ventana dónde te solicita tu certificado digital o DNI electrónico. También puedes presentarlo mediante el sistema Cl@ve Pin:

Presentación mediante certificado o dni


El siguiente paso será importar el fichero, para ello, haz click en el botón Leer declaración tal como te muestra la imagen:

Importar modelo


Aquí te permitirá importar el fichero .txt que previamente te has descargado y has guardado en el disco duro (como se ha descrito en el paso 4) y se te rellenarán los datos del modelo automáticamente.
6
Por último, revisa que todos los datos sean correctos, escoge la forma de pago (si es a ingresar) o el tipo de declaración si es a compensar/devolver o es negativa y ya podrás hacer click sobre el botón Firmar y Enviar.



Firmar y enviar modelo


Cuando lo hayas presentado, se te generará un PDF desde la web de la Agencia Tributaria, que deberás guardar como comprobante de la presentación.

Preguntas frecuentes

¿Quién tiene que presentar el modelo 303?

El modelo 303 de IVA es obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas que realizan actividades económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en España. Esto incluye tanto a autónomos como a empresas. Presentar el modelo 303 es necesario para declarar y liquidar el IVA devengado y soportado durante el trimestre. Si eres un profesional autónomo o gestionas una empresa, tendrás que presentar el modelo 303 de IVA trimestralmente para cumplir con tus obligaciones fiscales. La presentación de modelo 303 permite a la Agencia Tributaria calcular el saldo de IVA que debes ingresar o solicitar su devolución en caso de que el IVA soportado sea superior al devengado. Cegid Contasimple facilita este proceso, guiándote en cada paso sobre cómo presentar el modelo 303 de manera eficiente.

¿Cuándo se presenta el modelo 303?

La declaración trimestral de IVA a través del modelo 303 se presenta de manera trimestral, siguiendo el calendario fiscal establecido por la Agencia Tributaria. Las fechas para la presentación de modelo 303 son del 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de julio, del 1 al 20 de octubre y del 1 al 30 de enero del año siguiente. Es importante respetar estos plazos para evitar sanciones y recargos. Presentar el modelo 303 en las fechas indicadas garantiza que cumplas con tus obligaciones fiscales de manera oportuna. Si necesitas ayuda sobre cómo presentar el modelo 303, Cegid Contasimple ofrece tutoriales y guías detalladas para que puedas realizar la presentación de modelo 303 sin complicaciones. Además, puedes descargar el modelo 303 desde la web de la Agencia Tributaria o utilizar las funcionalidades de Cegid Contasimple para su tramitación.

¿Qué es la predeclaración del modelo 303?

La predeclaración del modelo 303 es una opción que ofrece la Agencia Tributaria para facilitar la preparación de la declaración trimestral de IVA antes de su presentación oficial. Este proceso permite a los contribuyentes rellenar y revisar el formulario para el modelo 303, asegurándose de que toda la información sea correcta antes de la presentación definitiva. Una vez completada la predeclaración, puedes imprimir el modelo 303 para tener una copia física y revisarla minuciosamente. Este paso es crucial para evitar errores que puedan resultar en sanciones. Cegid Contasimple te guía en cada paso de la predeclaración del modelo 303, asegurando que puedas presentar el modelo 303 de IVA de manera precisa y eficiente. También puedes descargar el modelo 303 y realizar la predeclaración directamente desde la plataforma de Cegid Contasimple.

¿Qué modelo sirve para presentar el IVA trimestral?

El modelo 303 es el formulario oficial que se utiliza para presentar el IVA trimestral en España. Este modelo debe ser presentado tanto por autónomos como por empresas que realizan actividades sujetas a IVA. Presentar el modelo 303 es esencial para cumplir con las obligaciones fiscales trimestrales y liquidar el IVA devengado y soportado en cada período. La presentación de modelo 303 incluye detalles sobre las operaciones realizadas, el IVA cobrado a los clientes y el IVA pagado a los proveedores. Cegid Contasimple facilita este proceso, ofreciendo tutoriales y guías detalladas sobre cómo tramitar el modelo 303 de manera correcta. Además, puedes descargar el modelo 303 y tramitar modelo 303 directamente desde la plataforma, simplificando así el proceso de declaración trimestral de IVA.

¿Dónde puedo encontrar el formulario para el modelo 303?

El formulario para el modelo 303 se puede encontrar en la página web de la Agencia Tributaria. Desde allí, puedes descargar el modelo 303 para su cumplimentación y posterior presentación. Además, Cegid Contasimple ofrece funcionalidades que facilitan la generación y tramitación del modelo 303 directamente desde su plataforma. Esto incluye la opción de predeclaración del modelo 303, donde puedes revisar y ajustar la información antes de la presentación definitiva. Una vez completado, también puedes imprimir el modelo 303 para tener una copia física y asegurarte de que toda la información es correcta. Cegid Contasimple te guía en cada paso del proceso, desde la descarga hasta la presentación de modelo 303, asegurando que puedas cumplir con tus obligaciones fiscales de manera eficiente y sin errores.

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